Auditoría financiera de las cuentas anuales, auditoría de cumplimiento en la gestión de fondos públicos, e informes especiales sobre verificación de las obras financiadas con el canon ciclo integral del agua y las deducciones practicadas sobre el canon autonómico para Aljarafesa
Gerencia de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA)
Id licitación: PEA/153/2026; Órgano de Contratación: Gerencia de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA); Importe: 113850 EUR; Estado: PUB
Servicios de auditoría financiera de las cuentas anuales y de cumplimiento de la legalidad de la Sociedad PIMESA para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)
Id licitación: 2026/AS/016; Órgano de Contratación: Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA); Importe: 67500 EUR; Estado: PUB
Servicios de auditoría interna, asesoramiento, mantenimiento y adecuación de los sistemas de gestión de calidad de la oficina de turismo del municipio de Mutxamel basado en la norma UNE-ISO 14785:2015 DEL ICTES
Id licitación: 2026/035700; Órgano de Contratación: Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla-La Mancha (ETURIA), S.A.; Importe: 4728.41 EUR; Estado: RES
Primera pròrroga del contracte basat en l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2022.02) i adjudicació dels contractes basats en el lot 14.control financer de subvencions i lot 23.plans anuals control financer òrgans interventors a favor de l’empresa pleta auditores, slp
Id licitación: 2026-02067; Órgano de Contratación: Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora; Importe: 1200000 EUR; Estado: PUB
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio profesional de AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO para la entidad MERCAPALMA S.A., correspondiente a los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Gerencia de Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca S.A. (MERCAPALMA S.A.)
Id licitación: PAS 06/2026 AUD.CUMPLIMIENTO; Órgano de Contratación: Gerencia de Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca S.A. (MERCAPALMA S.A.); Importe: 9900 EUR; Estado: PUB
Id licitación: 2026/034945; Órgano de Contratación: Dirección Gerencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha; Importe: 14940 EUR; Estado: RES
Id licitación: 2026/034790; Órgano de Contratación: Dirección Gerencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha; Importe: 14893.2 EUR; Estado: RES
Id licitación: CMENOR/2026/HLAFE/0081; Órgano de Contratación: Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe; Importe: 13340 EUR; Estado: RES
Auditoría externa de las cuentas anuales individuales y consolidadas de los ejercicios 2026,2027 y 2028 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA).
Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA)
Id licitación: 008-2026; Órgano de Contratación: Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA); Importe: 42000 EUR; Estado: EV
Servicios de colaboración y asistencia técnica a la Intervención General del Ayuntamiento de València (IGAV) para la realización de la auditoría de cuentas (financiera) de los Organismos Autónomos Municipales: “València Sostenible” (lote 1), “Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana" (lote 2) y “Universidad Popular” (lote 3).
Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València
Id licitación: 04101/2026/69-SER; Órgano de Contratación: Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València; Importe: 69658.4 EUR; Estado: EV
la intervención general de la carm realiza controles sobre operaciones cofinanciadas por el feder, de conformidad con lo previsto en el artículo 127, apartado 7, del reglamento ue 1303-2013. el contenido de estas auditorías viene previsto en el artículo 27 auditorías de las operaciones del reglamento delegado ue n. 480-2014 de la comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el reglamento ue n. 1303-2013 citado. entre los distintos extremos a comprobar, el apartado 3 del citado artículo 27 señala que 3. las auditorías de las operaciones, en su caso, incluirán la verificación in situ de la ejecución física de la operación. de esta manera, el objetivo del trabajo es comprobar la realidad física de los activos subvencionados, así como, comprobar que el destino actual de los mismos, es el previsto en las condiciones de la ayuda o el acuerdo de financiación del feder -deca-, confrontando la realidad física con la descripción que de los mismos figura en la solicitud y posterior justificación presentada por el beneficiario -proyectos, contratos, albaranes de entrega y facturas-.
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia
Id licitación: 2026/015994/1; Órgano de Contratación: Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia; Importe: 9500 EUR; Estado: RES
Prórroga del contrato de servicios de control financiero del Organismo Pagador de las Illes Balears para la liquidación de las cuentas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ejercicio 2026-2027 (CONTR 2025/11008)
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de las Illes Balears
Id licitación: PRO11 2026 8818; Órgano de Contratación: Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de las Illes Balears; Importe: 162187.5 EUR; Estado: ADJ
Id licitación: 15002/2026; Órgano de Contratación: Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia; Importe: 7235.09 EUR; Estado: RES
Servei de Col·laboració amb la Intervenció en les actuacions de control d'auditoria pública, control financer de subvencions i altres actuacions de control financer.
L’objecte del present contracte és la realització de les tasques de col·laboració i auxili a la Intervenció en l’exercici del control financer. Aquest treball de control financer serà el de verificar que els expedients s’ajusten a les disposicions legals aplicables en cada cas i determinar el grau d’acompliment de la legalitat en la gestió dels crèdits, així com la valoració de la gestió i els seus procediments, de conformitat amb l’establert en l’article 29 del Reial Decret 424/2017.
Informe de auditoría de cuentas de la anualidad 2025 de la subvención directa concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al INVOLCAN para la ejecución del proyecto ALERTACO2 “Despliegue de una red de vigilancia en las poblaciones de Puerto Naos y La Bombilla en la isla de La Palma.
Gerencia del Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U.
Contractació d’auditors per a col·laborar i donar suport a la Intervenció General en la realització dels treballs d’auditoria dels comptes anuals corresponents als exercicis 2025 i 2026 dels organismes autònoms de la Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs, Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, Patronat de Promoció Econòmica i Patronat de Turisme)
Servicios de Auditorías externas para el control de primer nivel de los gastos generados en el proyecto aprobados en la 1ª convocatoria de Proyectos del Programa Operativo INTERREG NEXT MED 2021-2027 en el que participa la Universidad de Huelva como Beneficiario.